咨询问题:
1月份开的蓝字发票,二月退回。我3月才开红字发票,然后在开正确的蓝字发票,请问这一系列过程该如何做账1月份开蓝字发票?
回复意见:
借:应收帐款(蓝字)
应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)
借:应收帐款(蓝字)
应交税费——应交增值税(销项税额)(蓝字)
分别根据以上分录登记上帐就行了,如果想省事,也可以只按最后一笔正确的记就可以了。
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